送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-02-11 08:02

你好,收取时 
借:银行存款 
贷:预收账款 
退款时 
借:预收账款 
贷:收入 
银行存款 
应交税费-增值税

梦蝶 追问

2019-02-11 08:15

收取下季度培训费3000,分月计收入,到第三个月时学生要求退出最后一个月学费。麻烦您帮我做下分录谢谢

月月老师 解答

2019-02-11 08:43

你好,你什么时候开发票。

梦蝶 追问

2019-02-11 08:52

第一次缴费和培训后开出发票两种情况您都帮我解答一下好吗?谢谢老师

月月老师 解答

2019-02-11 09:01

你好,缴费的时候就开发票了 
借:银行存款 
贷:预收账款 
应交税金—应交增值税 
分月再确认收入 
借:预收账款 
贷:主营业务收入 
退款做 
借:预收账款 
贷:银行存款 
 
按月开发票 
借:银行存款 
贷:预收账款 
分月开发票 
借:预收账款 
 贷:主营业务收入 
应交税金—应交增值税 
 
退款 
借:预收账款 
贷:银行存款

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你好,收取时 借:银行存款 贷:预收账款 退款时 借:预收账款 贷:收入 银行存款 应交税费-增值税
2019-02-11 08:02:33
您好,收到钱, 借:银行存款 贷:预收账款 分月确认收入
2019-02-11 06:45:43
你好 培训学校收的学生的书费 借:库存现金等科目 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
2020-11-16 09:27:32
你好,培训学校收取的培训费 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-09-13 17:22:34
首先,你需要确定培训费是否已经收到。如果收到,你可以在原材料核算里记录,如支出(人力资源类)-培训费。如果还没收到,可以在其他应收款类记账,如收入(商业类)-培训费。
2023-03-08 14:03:54
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