你好,就是对方给我们公司做清洁导致损坏而发生的赔偿,付款时直接扣除的赔偿金,导致发票金额和实际支付不一致这样如何做账
快乐的裙子
于2019-02-10 11:18 发布 649次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
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对方可以开个红联发票。也可以重新换发票
2019-02-10 11:20:54

借;营业外支出 贷;银行存款
不可以税前扣除
2016-08-29 09:30:07

1、退货赔偿、快递赔偿或货款多回,导致应收、预收账款在贷方,做收入处理,申报增值税。
2、快递赔偿是因为药品破损,有时陪了之后货还退回了,导致应收账款在借方,计入”管理费用——计提坏账准备“
3、有时按成本赔偿,少赔,货也没退回,导致应收账款冲不掉。
具体没明白你的描述事实,以及应收账款冲不掉形成的原因、应收账款的余额是借还是贷
2017-06-26 16:01:59

您好,赔偿金记入营业外支出,没有发票按协议入账,不可以税前扣除的。
2017-09-12 08:38:22

您好!请问你们要开运费发票给对方吗
2020-07-07 10:51:08
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