- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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您好,股东开具的,应该是公司就是付款方,那付款方就应该是顾客联,一般是有个收据联,假如您没有,就用顾客联,记账联是收款人他自己记账用的
2019-01-31 10:02:04
同学你好 ,这种处理,一般是有个截止,比如这位股东是12月份退股,那么就要和这位股东说好,财务数据是截止2021年12月31日的数据,做为这位股东退股核算的数据 ,这个是一定要说清楚的,那就把12月份的帐务做完,来处理就好,
2022-01-03 14:45:13
你好,这个用的比较多,建议放在其他业务成本
2021-11-20 09:02:31
借;银行存款等科目 贷;预收账款
2017-09-01 10:02:29
你好,购买入库存商品低值易耗品,取得租金收入入其他业务收入,可按一次摊销法或五五摊销法结转成本,
2020-06-27 09:14:53
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