小规模纳税人之前月份开票错误,要开负数发票。1.开票不到9万没交增值税,是不是开负数发票,再重新开正确的,报税按正确的报,之前的申报需要处理什么吗?2.之前开票交了增值税,开负数发票再开正确的后,纳税申报怎么弄呢?
blue girl
于2019-01-30 21:15 发布 1001次浏览
- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-01-30 21:19
你好,只要在当月开负数发票,再开一张正确的,就可以。之前的申报表不用处理,本月申报时也不影响,因为是一负一正。
相关问题讨论

你好,只要在当月开负数发票,再开一张正确的,就可以。之前的申报表不用处理,本月申报时也不影响,因为是一负一正。
2019-01-30 21:19:11

你好,进项税额转出金额需要你自己填写在附表二第20栏。
2018-10-08 16:39:19

是的,不会,这个合计销售额不超过30万,不需要交,
2020-03-24 17:03:18

你好,按正数减去负数之后的金额申报的
2018-07-03 15:13:39

问下税局看需要去更正不?
2018-12-12 10:27:15
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