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blue girl
于2019-01-30 21:15 发布 969次浏览
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-01-30 21:19
你好,只要在当月开负数发票,再开一张正确的,就可以。之前的申报表不用处理,本月申报时也不影响,因为是一负一正。
blue girl 追问
2019-01-30 21:28
如果之前月份发票金额开多了,那之后季度开负数发票,开了正确金额的,之前不是多缴纳增值税了嘛,要怎么处理呢
冰儿老师 解答
2019-01-30 21:30
之前开多了有交增值税吗?
2019-01-30 21:32
季度超过9万,交了增值税
2019-01-30 21:35
你好,你可以申请退税。
2019-01-30 21:41
那如果之前月份开的票交了增值税,但票开得不对。之后月份开负数发票,开了正确的发票而且金额更大,也要交增值税,这种情况怎么处理呢
那你只有交税了。交的也是差额啊。
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冰儿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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