送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-01-30 21:19

你好,只要在当月开负数发票,再开一张正确的,就可以。之前的申报表不用处理,本月申报时也不影响,因为是一负一正。

blue girl 追问

2019-01-30 21:28

如果之前月份发票金额开多了,那之后季度开负数发票,开了正确金额的,之前不是多缴纳增值税了嘛,要怎么处理呢

冰儿老师 解答

2019-01-30 21:30

之前开多了有交增值税吗?

blue girl 追问

2019-01-30 21:32

季度超过9万,交了增值税

冰儿老师 解答

2019-01-30 21:35

你好,你可以申请退税。

blue girl 追问

2019-01-30 21:41

那如果之前月份开的票交了增值税,但票开得不对。之后月份开负数发票,开了正确的发票而且金额更大,也要交增值税,这种情况怎么处理呢

冰儿老师 解答

2019-01-30 21:41

那你只有交税了。交的也是差额啊。

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相关问题讨论
你好,只要在当月开负数发票,再开一张正确的,就可以。之前的申报表不用处理,本月申报时也不影响,因为是一负一正。
2019-01-30 21:19:11
你好,进项税额转出金额需要你自己填写在附表二第20栏。
2018-10-08 16:39:19
是的,不会,这个合计销售额不超过30万,不需要交,
2020-03-24 17:03:18
你好,按正数减去负数之后的金额申报的
2018-07-03 15:13:39
问下税局看需要去更正不?
2018-12-12 10:27:15
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