原来是暂估入库的,后面发票到了以后如何,如何冲原来的往来账啊?
二娃
于2019-01-30 20:33 发布 1029次浏览
- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-01-30 20:51
将原来的凭证冲销,以发票金额为准,再做一张凭证。
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将原来的凭证冲销,以发票金额为准,再做一张凭证。
2019-01-30 20:51:29

你之前咋暂估的,你可以说下吗?
2019-01-30 20:26:47

原材料暂估入库,是月末做,到下月1号就要红冲出来的,所按后来开的普通发票做账就行了
2017-08-02 11:44:13

你好,只需要冲销暂估入库,不需要对出库也冲销的
2018-01-30 15:19:45

您好!借原材料—暂估 贷应付账款—暂估
领用的时候,借生产成本—暂估 贷原材料—暂估
收到发票的时候做同样的分录,只是做负数冲减暂估的
2020-11-25 12:02:10
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二娃 追问
2019-01-30 21:02
冰儿老师 解答
2019-01-30 21:10