送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-29 21:51

您还要做一笔分录的

忧忧 追问

2019-01-29 21:51

怎么做?

张艳老师 解答

2019-01-29 21:51

借  应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 
贷  应交税费-未交增值税

忧忧 追问

2019-01-29 21:53

那 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  这个科目余额就在借方

忧忧 追问

2019-01-29 21:53

一直在借方吗?

张艳老师 解答

2019-01-29 22:18

年末统一做结转分录,就可以将转出未交增值税科目冲平

张艳老师 解答

2019-01-29 22:19

借 应交税费-销项税额 
     应交税费-进项税额转出 
     贷 应交税费-转出未交增值税 
          应交税费-进项税额

上传图片  
相关问题讨论
您还要做一笔分录的
2019-01-29 21:51:32
您好 年末的时候再做一笔分录 应交增值税下三级科目借方写到贷方 贷方写到借方 就平了
2019-01-29 22:06:48
学员你好,借方应交税费-增值税-转出未交增值税的金额可以不做处理,或者年末调减销项,进项和转出未交科目
2022-02-28 22:57:12
是先有这个分录,才有您写的后面的分录的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--转出未交增值税 这样期末应交税费--转出未交增值税科目是无余额的。
2018-03-08 13:31:25
您好 月末转出后应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额正确的 可以年末的时候把增值税下三级科目一次性结平
2020-04-09 23:04:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...