请问老师,对于生产制造业,有些购买过来的原材料,进 问
你好,这个不可以约莫,需要根据实际发生的工资 答
老师,请问合作社要交残保金吗 问
合作社通常不要交残保金 答
您好,老师,请问一下 我们主营蛋糕面包生产,从工艺上 问
同学,你好 是需要的 答
老师您好:我们公司是做建筑装饰的,幕墙,门窗和涂装, 问
若业务偏生产加工(如厂内生产门窗再施工),用 “生产成本” 核算有一定合理性;若偏现场施工,“工程施工” 更规范。不建议突然改科目,可先结合业务实质、历史核算及管理需求,评估后逐步优化。 答
老师,平时申报个税,预交的时候,工资很高的员工和工 问
要看累计的收入各种扣除后,是否超过3.6万,没超过就是3% 答

借:应交税金---应交增值税---转出未交增值税,贷:应交税金---未交增值税,次月交税后.借:应交税金---未交增值税,贷:银行存 款。 那么 转出未交增值税这个余额就一直在借方吗?怎么平?
答: 您还要做一笔分录的
计提增值税的时候 借:应交税金---应交增值税---转出未交增值税,贷:应交税金---未交增值税,次月交税后.借:应交税金---未交增值税,贷:银行存 款。 那么 转出未交增值税这个余额就一直在借方吗?怎么平?
答: 您好 年末的时候再做一笔分录 应交增值税下三级科目借方写到贷方 贷方写到借方 就平了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
增值税一般纳税人,计提税金,借:应交税金-增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,等下月交税时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款, 到年末时,应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方,不能是平的吗
答: 是先有这个分录,才有您写的后面的分录的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--转出未交增值税 这样期末应交税费--转出未交增值税科目是无余额的。
已扣费的增值税分录:借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 借发应交增值税-转出未交增值税一直有余额,怎么处理,我做的分录有问题吗
老师,上月有增值税这月缴纳分录是借:应交税费-转出未交增值税,贷:未交增值税。借:应交税费-未交增值税,贷银行存款,那不是转出未交增值税就有借方余额一直存在吗
老师,销项>进项 借:应交税金一应交增值税一转出未交增值税贷:银行存款那么应交税金一应交增值税一转出未交增值税科目余额借方余额怎么处理
借:应交税费—未交增值税 ;贷:银行存款借:应交税费-增-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样的话,转出未交增值税这科目不是月末余额在借方了?


忧忧 追问
2019-01-29 21:51
张艳老师 解答
2019-01-29 21:51
忧忧 追问
2019-01-29 21:53
忧忧 追问
2019-01-29 21:53
张艳老师 解答
2019-01-29 22:18
张艳老师 解答
2019-01-29 22:19