送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-29 16:25

你好,借:预付账款 
贷:银行存款

晴天 追问

2019-01-29 16:50

那到2019年每月怎么做账,预付的是2019.2.1-2022.8.1的转让费

佟老师 解答

2019-01-29 16:58

你是购买了这个面店所有权还是使用权,发票他怎么给开的

晴天 追问

2019-01-29 17:01

对方只写个收据,上面写店铺转让费2019.2.1-2022.8.1

晴天 追问

2019-01-29 17:14

还在吗

佟老师 解答

2019-01-29 17:18

那您这个需要知道是所有权,还是使用权,处理不一样的

晴天 追问

2019-01-30 06:17

使用权和所有权分别是怎么处理

佟老师 解答

2019-01-30 08:24

使用权按照无形资产核算,所有权按照固定资产核算

佟老师 解答

2019-01-30 08:24

使用权按照无形资产核算,所有权按照固定资产核算

晴天 追问

2019-01-30 08:38

分录分别怎么做

佟老师 解答

2019-01-30 09:12

借:无形资产 
贷:预付账款 
借:固定资产 
贷:预付账款 
开始分别摊销 
借:管理费用-无形资产摊销或固定资产折旧 
贷:无形资产或固定资产

上传图片  
相关问题讨论
你好,借:预付账款 贷:银行存款
2019-01-29 16:25:13
转让费可以跟着房租的租赁期限进行摊销。 付款时 借预付账款贷银行存款 摊销时借管理费用—租赁费贷预付账款
2019-01-30 09:25:15
您好,12月份的报表不需要填的,还按您原来的报表填写,要调整可以汇算清缴的时候填在跨年度的调整项里面
2019-04-10 16:59:20
你好,你是减免转进项错了吗
2019-03-18 10:56:56
你好 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2019-03-12 14:13:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...