送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-29 10:26

你好,把补偿做到福利费处理

Mrs. sweet c 追问

2019-01-29 10:40

具体会计分录是 
借:营业外支出 
        管理费用-职工薪酬-福利费 
贷:银存 吗?

佟老师 解答

2019-01-29 10:42

对,就是这样处理的

Mrs. sweet c 追问

2019-01-29 10:44

福利费要通过应付职工薪酬科目核算吗?

佟老师 解答

2019-01-29 10:46

借:管理费用-职工薪酬-福利费 
贷:应付职工薪酬 
借:应付职工薪酬 
贷:银行 
过度一下

Mrs. sweet c 追问

2019-01-29 10:47

好的,明白啦,谢谢老师

佟老师 解答

2019-01-29 10:48

不客气,祝您新春愉快!

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相关问题讨论
你好,把补偿做到福利费处理
2019-01-29 10:26:11
应该索取发票,并开具报销凭证,将费用统一登记到应付账款科目。
2023-03-09 13:05:50
您好 可以按照赔付金额全额入账
2019-10-07 17:34:31
借:以前年度损益调整贷:应付职工薪酬--社保费
2018-08-23 15:58:17
您好 可以做支出凭证净收入签字 领导审批计入福利费
2019-09-25 22:08:40
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