之前的 2018-10-1至2018-12-31一共3个月的3万元租金未付。 然后之前的会计也没有计提10月和11月的租金。 12月份我开始接。 老板说要按照每个月的金额计提借:主营业务成本 1万元 贷:应付租金-六里桥项目 1万元
欣悦
于2019-01-28 17:20 发布 562次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-01-28 17:21
10月、11月的租金咋处理呢?
相关问题讨论

你好 ; 可以的。 比如借主营业务成本 -暂估成本 贷应付账款
2021-11-23 17:10:03

你好!分摊才符合权责发生制。
2020-06-17 10:31:03

你好,先计入劳务成本,取得收入结转到主营业务成本
2019-10-11 09:22:29

您好,学员,在哪里看见的这句话?这句话表述的不太完善。
2019-08-13 16:24:57

您好
计提的时候是借主营业务成本5353.64
2020-07-20 20:59:52
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张艳老师 解答
2019-01-28 17:22