单位给员工购买了社保,1月份买了12月和1月的,那么 问
个人扣除:按缴费基数 ×(养老 8%%2B 医疗 2%%2B 失业 0.3%)×2 个月计算,仅承担三险。 单位扣除:按缴费基数 ×(养老 16%%2B 医疗 8%%2B 失业 0.7%%2B 工伤 0.2%-1.3%%2B 生育 1%)×2 个月计算,承担五险,工伤比例按行业核定。 基数按对应月份工资或当地上下限执行,补缴 12 月与缴纳 1 月基数若有差异需分别计算。 答
因供应商失联/逃逸,其22年和23年开出的发票被税务 问
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税,进项转出 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款, 贷银行存款。 借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税 营业外支出滞纳金, 贷银行存款 答
老师,出口退税,出口免税,增值税申报表一样填法,就是 问
商业的话是一样的,如果是生产企业增值税填写的是免、抵、退销售额 答
老师请问一下我们公司是出口企业,出口Fob形式,开进 问
如果他是自己的运输工具的话,是零税率,如果不是自己的是免税的税率 答
老师麻烦您,我刚接的企业我看所得税年报表,弥补亏 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

咱家是木业公司,从18年四月份开始建设的。然后12月份就是完工了,这两个月的钱吗,都是人家领导垫付的。然后这个发票19年一月份才开来。我想问一下我这个应该怎么做账。然后他们给咱们开的是这种发票,他们是包工包料的,他们发票开来,以后我是不是才能走在建工程,这些份跟12月份的帐,就不能做了,然后咱家领导垫付的,是不是得走其他应付款付钱的时候再给咱家领导。
答: 领导之前垫付时 借:在建工 程 贷:其他应付款 完工 借:固定资产 贷:在建工程
老师,有个人出差花了200。可不可以老板直接给他,计借:在建工程,贷:其他应付款老板啊。我们属于在建期间。
答: 可以的,你这样做就行,最后还给老板钱就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,财政预先拨付的工程款已计入其他应付款,现在付款用于在建工程的建设,会计上怎么处理呢
答: 同学你好 借在建工程 贷其他应付款
请问如何将在建工程的科目调整为其他应付款,直接借:其他应付款贷:在建工程但是其他应付款余额会变成负的,这个该怎么调整呀?谢谢
原来收到一笔专项资金来建设一个项目,建设时挂在往来账的其他应付款出了,现在领导要求把这个项目转为在建工程,验收后要提折旧
老师我想问一下,一个公司的其他应付款特别大,是不是代表他的经营情况不正常?还有在建工程如果进到费用后企业是不是就会没有利润了?
老师,请问一下,厂房还没有开过发票,但是已经投入使用,房产税已经开始申报,我需要先入账,那么是不是借:在建工程 贷:其他应付款











粤公网安备 44030502000945号


