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LL
于2019-01-25 14:20 发布 747次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-01-25 14:21
你好借:管理费用-办公费 400贷:现金 400借:应交税金-应交增值税 480贷:现金 480
月月老师 解答
你好借:银行存款 500贷:实收资本 500
LL 追问
2019-01-25 14:24
请问老师注册资金500万这个怎么做账?,现在对公账户里面没有钱
2019-01-25 14:25
你好,什么固定资产也没有吗,那怎么认定注册资本500万呢。
2019-01-25 14:30
营业执照上写着注册资本500万
2019-01-25 14:35
老师还在吗?
2019-01-25 14:36
你好 ,借:其他应收款 5000000贷:实收资本 5000000
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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