内账按外账的期末余额建好后,差额就是未分配利润的数额,这个调整分录怎么做比较合适

火林子
于2019-01-24 13:05 发布 762次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-01-24 13:08
您好,调整分录,借:其他应收款-老板姓名,贷:利润分配-未分配利润,或者借:利润分配-未分配利润,贷:其他应付款-老板姓名。
相关问题讨论
您好,调整分录,借:其他应收款-老板姓名,贷:利润分配-未分配利润,或者借:利润分配-未分配利润,贷:其他应付款-老板姓名。
2019-01-24 13:08:36
你好,如果你确定你做账以来也没有做错而且没有用过以前年度损益调整,那应该就是期初就存在差异
2020-07-06 11:03:27
你好学员,是不是用了以前年度损益调整科目
2023-07-16 11:14:05
你好!可以调整期初数,,,,,
2018-07-09 14:10:26
您好,调整时,借:资产类科目,贷:利润分配-未分配利润,或者借:利润分配-未分配利润,贷:负债类科目。
2019-04-18 00:09:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



火林子 追问
2019-01-24 13:31
王雁鸣老师 解答
2019-01-24 13:49