金蝶期末结转账的时候首先要出纳轧账吗?

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于2019-01-23 16:52 发布 402次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
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具体的还是 要以你们软件的特点而定。按照财务流程是要各种明细和模块的账务扎帐后总账才可以扎帐的!
2019-01-23 17:00:58
你可以选择到你认为做完不需要更改的日期扎帐
2017-02-11 11:57:05
你好。会计反结账。出纳进行扎帐。
2018-06-13 18:34:13
http://zhidao.baidu.com/link?url=5ZjdoWa_RaBjrIyQCma_V3FVAWJl-VLyMbazn0-Met4gIP5mHTbjbqsmV4x4yZCDdCkk1nDi_APmsywG6EGL3aNc5_8xPl-QNuUfcE9bz8K 您好看一下
2016-08-12 16:46:41
金蝶结账有一定的流程,首先进行期初余额核算,其次是账务处理,再者是资产负债表和利润表的编制,最后是轧账核算。轧账核算主要是按照期末余额和凭证附单的登记账簿内余额之间的差额,进行把登记账簿内余额和凭证余额对比调整,以确保账务能够正确反映实际情况,并准备财政部门审核。
2023-02-20 20:17:33
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