送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2015-12-16 14:32

老师,假如付这个社保的时候是A公司帮我们垫付的,然后从A公司的应收账款里扣除,怎么做分录?

郭莹 追问

2015-12-16 14:40

老师,还有个问题,收入技术服务费一笔,确认主营业务收入了,结转主营业务成本,贷方记什么科目,怎么确认金额?

吴月柳 解答

2015-12-16 14:20

借:**费用  贷:银行或现金,根据员工部门分配费用

吴月柳 解答

2015-12-16 14:34

把银行存款或现金换成应收账款-A公司就可以了,这样就是冲减货款了

吴月柳 解答

2015-12-16 14:42

与这个技术服务费有关的费用就是它的成本

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相关问题讨论
你好!工资社保按正常处理,服务费计入管理费用
2018-06-14 18:21:23
借:**费用 贷:银行或现金,根据员工部门分配费用
2015-12-16 14:20:03
工资外包不外包要看公司的意思。给代理公司,公司会给你开服务费发票。都会给你开发票
2018-06-14 10:17:44
学员你好,收到对方的款项时,借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款-代发工资 应交税费-个税 发放时,其他应付款-代发工资 贷:银行存款 代缴社保和代发工资一样的处理。
2018-01-22 17:39:04
全额确认收入,扣除部分作为成本。
2018-06-14 17:05:39
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