公司主营是研发和销售。送了一些材料给加工厂,进行组装测试后形成产品。期末结算库存,材料和产品需要分别核算?账务处理怎么弄?
淡定的机器猫
于2019-01-23 11:08 发布 700次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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是的,需要分别核算。
材料送去时
借:研发支出或生产成本
贷:原材料
完工后,将生产成本结转库存商品
2019-01-23 11:11:41

您好,您是总部会计吗?非独立核算加价,没有意义不做账务处理。
2022-05-11 16:37:53

您好,您预付定金给厂家时:借:预付账款-工厂,贷:银行存款;厂家把货全部生产完需要付款时:借:主营业务成本贷:银行存款、预付账款;客户把钱打给你们时:借:银行存款,贷:主营业务收入
2018-03-19 19:19:45

你好没有看到你发的图呢?
2019-10-22 16:50:52

同学你好
那你就冲减成本的分录哦
2020-09-08 16:02:20
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