有几笔专票其实是用现金付的,当时分录编为借:管理费用 应交税费,贷方:其他应收款 现在导致账面其他应收款贷方一直挂这几笔款,公司是核定征收的,也要做以前年度损益吗,分录怎么编

summerkao
于2019-01-23 09:34 发布 602次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借其他应收款贷现金就可以
2019-01-23 09:35:46
你好,这样是可以的
2022-02-24 09:45:31
你好,学员,会影响21年4月到22年3月的利润,因为冲销用的损益科目的
2023-08-20 18:02:11
贷其他应交款
需要把以前年度损益调整结转到利润分配
2019-07-18 16:58:15
如果管理费用需要调减,需要在以前年度损益调整里调
其他应收款个人
销项税?业务招待费计入管理费用,只会影响到企业所得税,会计分录:
收回现金,用以前年度损益调整科目调整原来计入管理费用的招待费
借:其他应收款--个人 1000
贷:以前年度损益调整 1000
计提因管理费用减少而需要调整的以前少交的所得税
借:以前年度损益调整 250
贷:应交税费-应交所得税 250
缴纳所得税
借:应交税费-应交所得税 250
贷:银行存款 250
将"以前年度损益调整"的科目差额1000-250=750,转用利润分配-未分配利润
借:以前年度损益调整 750
贷:利润分配-未分配利润 750
一般来讲,这些应该在汇算清缴的时候进行,现在进行调整,是否有罚款(滞纳金),这个需要税务局
2017-06-01 11:19:40
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