老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

建筑公司,当时有个项目发票多开了几万,应收账款上一直有余额,这要怎么处理
答: 您好,实际就是这笔项目的款没有收到是吗
建筑公司,当时有个项目发票多开了几万,应收账款上一直有余额,实际上没收到,而且以后都收不到了,还有好多个小项目都是到账款比开票金额多几块,几十块的,以后也不会到了,是要一直挂着吗?还有有其他处理方法
答: 小金额的转营业外收入或营业外支出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司是挂靠别的建筑公司,但是是我们公司自己施工,材料人工都是我们自己的。被挂靠公司只是开发票给客户,客户收到发票后付款也是付给被挂靠方,然后被挂靠方扣除税费和其他一些费用后把余下的款打我们。这样的话,应收账款和收入,税费怎么做账啊?
答: 你好,你们做的就只是内账了,应收账款与收入按实际确认,税费做成管理费用就可以了







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