- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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你好,实际报废了就做报废处理计入管理费用
2020-06-02 17:19:33

直接原分录负数红冲了就行
2020-07-22 09:48:34

根据实际盘点盘盈盘亏吧
2019-01-20 10:01:22

是不是之前有库存你们没有发票?借库存商品 贷应付账款,之后结转成本,没有发票,纳税调增,借主营业务成本 贷库存商品。纳税调增
2020-04-28 14:44:46

你好,一般也是先入待处理损益资产,然后正常报废的话计入管理费用,异常报废计入营业外支出,工作中绝大部分直接计入管理费用多
2019-08-28 14:33:54
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