送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-01-19 15:48

你好!借预付账款 贷现金。 
然后摊销。

风吹过来 追问

2019-01-19 15:48

摊销的分录怎么做

宋生老师 解答

2019-01-19 15:49

你好!你买来杂志是放办公室大家看的吗

风吹过来 追问

2019-01-19 15:50

是厂里买的 那分录怎么记啊

宋生老师 解答

2019-01-19 15:51

你好!借管理费用-办公费 贷预付账款。

风吹过来 追问

2019-01-19 15:51

分三个月待摊 分录也这么记?

宋生老师 解答

2019-01-19 15:52

你好!是的。每个月摊销的时候就是这样记录

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相关问题讨论
你好!借预付账款 贷现金。 然后摊销。
2019-01-19 15:48:30
你好!计入管理费用=办公费就好了
2018-06-05 09:55:15
你好! 1.支付时 借:待摊费用 贷:银行存款
2019-06-16 13:45:15
你好, 借:周转材料 贷:银行存款 借:管理费用 贷:周转材料
2020-03-06 08:35:55
借管理费用折旧费 贷累计折旧 金额就是你购买时的价格
2019-07-30 17:49:50
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