送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-01-19 09:57

你好! 
1..借:固定资产 
贷:应收账款 
库存现金

蒋飞老师 解答

2019-01-19 09:58

旧固定资产 
借:应收账款 
贷:国定资产清理

上传图片  
相关问题讨论
你好! 1..借:固定资产 贷:应收账款 库存现金
2019-01-19 09:57:51
你好,理论上,按二个业务处理:1 旧设备处置,2新设备购入 新设备按发票金额入账
2019-01-19 10:22:03
同学你好 按照实际入的价值入账 少记的部分计入营业外收入
2020-11-03 19:24:53
你8月正确分录,应该是借:应付账款 贷:银行存款 现在调整是,借:应付账款 贷: 固定资产 然后冲减计提折旧的分录
2019-01-03 10:11:05
不是很明白,老师能细说下吗?如果投资人问,之前没有固定资产,为什么这个月突然增加了这么多固定资产但是现金流量表上一点投资活动都没有,我该怎么回复?
2020-05-09 07:12:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...