老师,问下老板的住房出租成办公室,房租费大概一个 问
同学你好 看这个图片上的 税率都有 答
老师好 请教个问题 就是2020年供应商开错发票给 问
那个不行,数量是虚开的,本身没有那么多 答
老师 ,我们2025年11月因为人数增加了,超过300人了, 问
超过300人就没法享受小微了哈,不过是按全年平均来算 答
老师:用私户付的工程款,现在对方开票过来了,怎么记 问
可直接贷记其他应付款 答
老师,请问一下,货款是与客户月结对帐的,所以当月开 问
可以上月确认未开票收入,并结转成本 答

本月有冲红并重开的增值税专用发票,销项税如何计算(之前开具的发票错误,但是销项税已交)
答: 那你这个月没开别的发票吗?这个红字发票是冲回这个月蓝字销售额
老师,上个月有一笔专票入帐之后,本月发现发票错误重新开具,税金无误,只是上月已入帐进项税。本月发票重新开具,只是进项税只能在本月勾选了。那么这个月我交增值税的时候与上月底的未交增值税之前的差额如何体现?会计分录怎么做?
答: 错误发票之前勾选没,是不是没有勾选做进项税额?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
已认证抵扣错误的进项票 现已红冲且已把重开的正确发票又认证了 如何计算红冲认证正确发票的当月应交增值税 如何做分录 谢谢
答: 你好!1,认证了的错误的发票,做进项转出。具体的分录要看你收到发票的时候如何做的。比如借应付账款 等 贷库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2新的发票,认证进项正常做就好了,借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款
老师上月开具发票时税率错误,本月冲红重开,上月错误发票已入账,本月冲红发票已入账,但不知道上月错误的发票是否需要对方退回,开具的冲红和正确的发票是否给对方
外贸企业,买货的时候工厂开具的专票,后来发现有错误跟工厂协商了于上月红冲并并开具了正确的专票(之前错误的已认证)本次报税的时候表二如何填报
老师,您好,我们上月收到进项票,已认证,这个月发现品目错误,已冲销并联系开具单位重开,但是重开的发票跟之前的差0.01,这个怎么调呢




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你不知道 追问
2019-01-18 17:01
maize老师 解答
2019-01-18 17:04