老师您好,我们进口一批原料交的增值税是贷代公司 问
借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款或应付账款 答
老师好,我们本月给客户开了一张票,可是这笔款在今 问
需冲销 3 月确认的未开票收入及对应销项税,再按本月发票重新确认已开票收入,申报增值税时在未开票收入栏填负数冲减,已开票栏填正数,确保不重复缴税。 答
老师好,我公司有两个外管证合同,一个合同需要延期, 问
延期需原外管证编号、延期理由说明等;注销需原外管证、经营情况申报表、完税证明等。 欠税可通过电子税务局跨区域报验户模块或去办税厅查,完税凭证在电子税务局 “证明开具” 打印,或去办税厅打。 答
老师,我们公司要卖一辆车,我们公司先开发票给要买 问
开一张发票就行,不需开2张 答
哎,做的好烦,这破公司,又要做会计,又要做出纳,无语死 问
做会计都是那样子,要面临很多烦心事的。 答
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老师您好,想请教关于购销合同印花税的问题,合同上没有金额,可以在当年年底核算购销总金额,以此为依据来计算缴纳印花税吗,谢谢您
之前的那个关于购销合同印花税的问题,如果不申报购销合同印花税,税务那边会查到吗?还有就是这种情况能避免吗?像公司往来款都很大,这样每一笔都要缴纳印花税,挺不划算的,有没有什么可以避免的方法
老师我想咨询下,购销合同印花税21年支付的预付款,在今年才收到合同和发票,印花税去年没有缴纳,这个月直接缴纳印花税是不是就可以,但是合同日期在21年

