送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-01-17 13:44

你好!可以的。可以这样操作

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-17 14:17

老师您看下我刚刚提问的,哪种方法更好些呢,还有预估成本也不需要什么附件吗?

宋生老师 解答

2019-01-17 14:24

你好!蒋老师说的是对的,按税法上的要求是应该先确认预收账款,确认税金,但是不确认收入。 
但是,实际操作中,1,按蒋老师说的尽量不要在未结算的时候开票。 
2,已经开票的,为了避免这些麻烦,建议确认收入,确认税金,暂估成本(特别是你这种又收到钱,又开了发票的,给税务局解释意义不大,只会造成更多困扰。) 
3,预估成本,可以不用附件,也可以根据预算表来结转对应成本。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-17 14:49

像工地上好多也按进度付款开票的,月末按发票金额65%预估成本可以不,

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-17 16:04

老师,我预估成本分录借:主营业务成本  贷:应付账款   可以不

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-17 16:18

老师在吗??

宋生老师 解答

2019-01-17 16:44

你好!成本预估多少,你可以自己确定了。不要太夸张就好了。 
对工程施工企业不是你这样做的分录。不过你如果一直这样做,也可以。就是说分录不标准,但是不影响计税

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-17 17:23

那要怎么做标准呢?应付账款 二级科目挂什么啊

宋生老师 解答

2019-01-17 17:24

您好!按以前的项目的比例来就可以了。应付账款-暂估

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你好 暂时不做收入 因为你成本无法确定 现在是收到款了吗
2019-09-29 17:02:25
按实发生时间来确认。
2018-12-21 12:07:55
如果以开票确认收入,3月开票,成本就是2月和3月的成本
2019-06-26 12:10:20
收入就是就按规定确认,对应的结转相应的成本。
2016-08-07 11:46:54
工业和商业一般是的。
2020-03-28 06:23:44
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