商业企业,有些商品是实销月结的,来货是是一大批来,每月实销多少才做结款,像这种情况,来货是不是不需要做分录,结款是做分录原始凭证是什么呢
顾 连()
于2019-01-16 12:55 发布 1392次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-01-16 12:59
你好,来货的时候可以不做分录,到了卖掉的时候一起做
借 库存商品
应交税费
贷 银行存款
借 银行存款
贷 主营业务收入
应交税费
借 主营业务成本
贷 库存商品
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你好,来货的时候可以不做分录,到了卖掉的时候一起做
借 库存商品
应交税费
贷 银行存款
借 银行存款
贷 主营业务收入
应交税费
借 主营业务成本
贷 库存商品
2019-01-16 12:59:55

销售多少,确认多少收入。
2019-03-03 09:44:04

借;应交税费 贷;银行存款
扣取的地税税款
2017-03-16 16:15:51

供应商送过来的商品做入库,销售出去的商品确认收入结转成本。
2019-03-24 09:16:17

可以的,可以暂估的发票到了再冲,暂估。
2022-04-10 11:15:03
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