2018年12月27日已经付全款给供应商了,账也做在12月27日了,但是他却在2019年1月2日才来发票,要怎样改账
闪闪的音响
于2019-01-15 23:48 发布 728次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,建议12月份改为预付账款处理,1月份再根据发票做资产成本费用处理,并冲预付账款。
2019-01-15 23:50:29

你好
18年
借:成本费用
贷:银行存款
19年
借:以前年度损益调整 负数
贷:银行存款 负数
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-05-14 19:12:21

2017年9月-2018年8月,这样算一年
2019-07-05 14:28:47

可以的,放在12月的账里处理
2019-01-04 11:45:53

你好,可以做在今年,然后汇算清缴时把这个加到18年成本里
2019-04-25 11:13:57
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