送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-01-15 23:50

您好,建议12月份改为预付账款处理,1月份再根据发票做资产成本费用处理,并冲预付账款。

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相关问题讨论
您好,建议12月份改为预付账款处理,1月份再根据发票做资产成本费用处理,并冲预付账款。
2019-01-15 23:50:29
你好 18年 借:成本费用 贷:银行存款 19年 借:以前年度损益调整 负数 贷:银行存款 负数 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-05-14 19:12:21
2017年9月-2018年8月,这样算一年
2019-07-05 14:28:47
可以的,放在12月的账里处理
2019-01-04 11:45:53
你好,可以做在今年,然后汇算清缴时把这个加到18年成本里
2019-04-25 11:13:57
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