之前公司购买的一部分固定资产,由于发票有问题,外账做了固定资产清理,内账也要一起清理吗?如果内账不清理的话那内外账的余额就会对不上,每月计提的折旧金额也不一样,好麻烦啊,我可不可以内账也清理,这样每个月计提折旧什么的都一致好操作
晴天
于2019-01-15 13:26 发布 875次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-01-15 13:38
你好 如果实际是已经清理的话 内外帐保持一致
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同学你好!是的哦 是要这样处理的
2021-08-28 10:02:18

同学你好,我是晓博老师
2022-01-06 10:05:55

你好,你为什么要反计提?无法这样操作的
2020-07-01 17:18:15

您好,您说的反计提是什么意思
2020-06-21 20:14:13

你好,如果不是报废或处理的不需要做固定资产清理
2020-04-10 11:34:07
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