年底借法人款500万,其他应付款科目挂的太多,如何处理合适

燕子
于2019-01-14 20:20 发布 1467次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-01-14 20:24
你好,今年年底才借的款,入借款先不用管,其它应付款这科目挂的谁的名字如果也是老板了,可以试着冲一下借款
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你好,今年年底才借的款,入借款先不用管,其它应付款这科目挂的谁的名字如果也是老板了,可以试着冲一下借款
2019-01-14 20:24:05
学员你好,
你好,年末时,要把其他应收款和其他应付款涉及到同一个人要合并,看看要并在其他应收款合理,还是并入其他应付款合理。
2019-07-24 10:56:56
要分红处理?你这个交个税吗,借利润分配-应付利润 贷应付利润 2、支付红利时,要代扣代缴个人所得税
借:应付利润
贷:应交税金--个人所得税
贷:其他应收款,
2020-03-09 13:14:14
这个没法子的,除非对方归还钱或者拿发票报销
2024-01-11 14:11:05
你好,请看下年度汇算清缴的课程
2018-07-03 17:43:26
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燕子 追问
2019-01-14 21:15
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2019-01-14 21:17