老师像我们单位有一个新来的不给上社保是我们单位给垫付的,下个月在从他工资里扣除这个分录怎么做,等于我计提跟实发的就差这个金额。
活泼的大树
于2015-12-15 10:08 发布 812次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

按这个截图去计提,没有扣个人社保,个人公积金个税之前工资去扣除就可以
2021-01-07 19:55:57

计提工资时借生产成本管理费用,贷应付职工薪酬
2018-10-02 14:18:30

你好
计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资
计提社保,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保
缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
支付工资,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款,其他应收款(个人部分)
2019-05-22 08:48:02

你好 你们之前发放工资是计提了2000的工资 和发放2000工资的分录没有?
2020-07-13 19:02:34

计提公司承担的社保部分 借:管理费用-单位社保部分 贷:应付账款
从员工工资扣除 发工资分录
借:应付职工薪酬 贷:管理费用(冲减) 银行存款
2020-07-20 11:19:57
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