- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-14 14:53
九月开了负数发票吗?
八月借银存贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷银存/应付职工薪酬
九月借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借主营业务成本负数贷银存/应付职工薪酬负数
相关问题讨论
您好,这个直接计入管理费用,这个就行
2024-01-09 21:38:07
可计入主营业务成本或管理费用
2022-01-20 13:14:22
九月开了负数发票吗?
八月借银存贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷银存/应付职工薪酬
九月借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借主营业务成本负数贷银存/应付职工薪酬负数
2019-01-14 14:53:08
是的,必须开具研发和技术服务费的发票,才能正确结算收入。
2023-03-15 17:46:40
你好,是的大类选现代服务
2019-04-17 14:27:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


