上季度开错一张普票,这个月已经申报交税了,那么现在把开错的一张红字后,再重新开一张蓝字,请问老师不需要交税了吧?在下个季度申报怎么申报不交税?
`甜馨唲︶♪
于2019-01-14 12:18 发布 605次浏览
- 送心意
阿水老师
职称: 注册会计师,税务师,初级会计师
2019-01-14 12:20
学员你好,
增值税申报是根据销售收入填列得出的销项税,
这个月开红字,再开蓝字,对于销售收入影响就位0,本期自然不用交销项税了。
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学员你好,
增值税申报是根据销售收入填列得出的销项税,
这个月开红字,再开蓝字,对于销售收入影响就位0,本期自然不用交销项税了。
2019-01-14 12:20:53

请将申报表截图发一下,帮您分析解答
2019-04-08 15:23:09

同学 您好
可以申请开具红字发票 交的税跟开的蓝字字发票税款冲减 您红字发票开了后还要开具正确的蓝字发票的吧
2019-01-14 09:38:36

你好同学,是的,报税的时候还需要报7月开具的发票。这个季度开了红字再把红字发票入账。
2021-10-10 14:04:12

是的,如果超过限额就要缴税
2019-01-11 20:19:05
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