送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-01-13 17:29

如果是后期需要退还给对方的话,可以计入其他应付款

雨菲 追问

2019-01-14 10:18

是预收款项,今年要开发票的

雨菲 追问

2019-01-14 10:19

暂时放在其他应付款,等开发票时在调整,确认收入,这样做可以吗?

宸宸老师 解答

2019-01-14 10:20

如果是预收的货款的。那就计入“预收账款”,等开票的时候 
借:预收账款 
   贷:主营业务收入 
        应交税费——应交增值税(销项税额)

雨菲 追问

2019-01-14 10:22

预收账款挂账时间不能太长吧,

宸宸老师 解答

2019-01-14 10:25

是这样的呢,祝您工作顺利

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相关问题讨论
如果是后期需要退还给对方的话,可以计入其他应付款
2019-01-13 17:29:09
你好,不可以的,应当计入预付账款核算才是的
2018-05-30 12:52:30
你好,不设置预付的用应付,借应付贷银存,应付借方余额表示预付
2018-11-22 18:34:56
预付的最好记在预付账款科目
2020-01-03 15:05:56
你好,用应收和应付这两个科目。
2023-04-27 14:54:29
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