老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答
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现在在做12月份的账务,最后要 把“本年利润 ” 结转到 “利润分配——未分配利润”里。请问,这个取数,是不是看2018年全年的“本年利润”科目 最后的余额,然后 把余额 反向结转 到 利润分配 ?
12月份会稽源软件做完结转后,是不是要手动做一张本年利润结转,把本年利润余额结为0,数据全部转入利润分配-未分配利润 分录:借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润
年末做一笔本年利润结转到利润分配,是12月本年利润结转完,看全年本年利润余额多少在做分录,还是先做本年利润结转到利润分配,在做12月本年利润结转呢
?结转本年利润,是在每一年12月都要结转本年利润:借本年利润,贷利润分配~未分配利润吗?这个本年利润是不是主营业务收入的那个本年利润?以后就不去管这张凭证了吗?




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liang凉 追问
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