送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-01-12 14:39

你收回已计提的坏账的应收账款,然后要先转回坏账准备,然后借:银行存款  贷:应收账款 
计提的话,你月底会根据应收账款的余额重新按政策计提的

L❤L 追问

2019-01-14 05:03

谢谢老师! 
如果按照目前状况应收账款没有发生变化,月底是否要做一笔分录 
借:  坏账准备~计提坏账准备 1000 
    贷: 引用减值损失                   1000

辜老师 解答

2019-01-14 08:36

如果你没有其他应收账款,是可以这样冲回

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你收回已计提的坏账的应收账款,然后要先转回坏账准备,然后借:银行存款 贷:应收账款 计提的话,你月底会根据应收账款的余额重新按政策计提的
2019-01-12 14:39:03
你好,属于计提 你可以按这个分录来看 借;资产减值损失 贷;坏账准备 1000
2018-02-02 19:14:17
你好,你这个坏账收回来,你还有其他的坏账可以计提,这个不一定是非得计提,你收回来的那一笔的。
2021-03-15 20:33:40
不用的,就是这样账务处理的
2020-02-19 16:45:25
同学你好 借应收账款 贷坏账准备 借坏账准备 贷信用减值损失
2021-12-15 16:45:44
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