送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-01-11 22:17

你好,这个情况理账也很麻烦,从本年初对公司请会计师事务所清产核准以出的报告作为建账初始数据,

yu 追问

2019-01-11 22:25

如果核定好实收资本和现金 但是有少数应收应付忘了  建账以后有收到一笔应收款的话怎么处理

王瑞老师 解答

2019-01-11 22:34

你好,调整收到时调整未分配利润,

yu 追问

2019-01-11 23:38

分录怎么写啊

王瑞老师 解答

2019-01-12 15:12

借:应收账款 贷:未分配利润-年初 借:银行存款 贷:应收账款

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相关问题讨论
你好,这个情况理账也很麻烦,从本年初对公司请会计师事务所清产核准以出的报告作为建账初始数据,
2019-01-11 22:17:10
你好 那你可以考虑用5月末的数据来作为期初数据来建账。 但是你必须要盘点5月末所有科目的余额才行
2020-06-15 14:40:44
您好!你这个建议重新盘点所有的数据,然后做一个平衡的资产负债表作为期初数,重新建账。
2017-02-20 17:07:52
您好,这个就是逐笔分析确认收款明细,确认是盈利还是个人部分
2021-08-17 07:43:33
你没有错。老板不懂财务,他觉得这是财务的事。 你要和老板讲清原因。然后告诉他你的工作中困难。
2019-05-13 21:17:57
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