- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-01-11 20:49
可以根据工资表进行计提,借管理费用工资贷应付职工薪酬,未开票业务确定不开票可以按照收入不含税计入主营业务收入,税额计入应交税费应交增值税销项,预提坏账根据一定比例计提借资产减值损失贷坏账准备
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可以根据工资表进行计提,借管理费用工资贷应付职工薪酬,未开票业务确定不开票可以按照收入不含税计入主营业务收入,税额计入应交税费应交增值税销项,预提坏账根据一定比例计提借资产减值损失贷坏账准备
2019-01-11 20:49:37

工资是需要当月计提的
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-02-23 17:28:15

账载金额是填写会计账上计提的工资的数字
2019-04-25 17:48:35

你好,可以的,没问题的,学员
2022-01-10 11:35:22

修正申报个税 如果易税门户报的可以直接修正
2016-06-16 10:08:50
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