本期有一个3000元的无票收入,小规模申报增值税需要把此金额体现在本期免税额里吗?那我分录是正常做吗?借:银行存款3000 贷:主营业务收入2912.62 应交税费87.38借:应交税费87.38 贷:营业外收入87.38.免税额填3000不是2912.62吗?

天资聪润1468
于2019-01-11 18:15 发布 645次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-01-11 18:18
你好 是的 填写在10栏次里面 是填账面收入的金额,填不含税的金额
相关问题讨论
你好 是的 填写在10栏次里面 是填账面收入的金额,填不含税的金额
2019-01-11 18:18:00
1.借:主营业务收入 2912.62
应交增值税:87.38
贷 应收 3000
2.借 营业外收入 87.38
贷 应交增值税:87.38
2015-10-28 21:26:50
您好
银行存款科目用应收账款科目代替下 不要写银行存款
2020-07-08 13:14:01
你好!分录正确,报税按照3000的销售额填写
2018-12-17 15:40:14
你好,结转到本年利润的数据是收入金额,也就是 2912.62
2018-11-30 08:53:05
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天资聪润1468 追问
2019-01-11 18:19
meizi老师 解答
2019-01-11 18:23