老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答
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老师,你好,以前会计申报利润表是3月份的直接报上去,而不是123个月的作为本期金额,这个怎么处理,再最后一个季度申报时调整过来,是指最后一个季度申报的时候报正确了就可以了吗?还是怎样处理
9月份财报申报完了,结果有一笔凭证没算进去,导致申报的利润跟实际做的利润表不一样,那我想问,能不能再11月份申报10月份的时候再做调整呢,是不是只要在11月份申报的时候调整好了就没关系了





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如晴天 似雨天 追问
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