公司购买办公家具,之前已预付了部份,尾款是一个叫友基公司的帮忙代付的,请问怎么做分录:借:低值易耗品-271900元,贷:预付账款 127500元,贷:应付账款-友基 144400元,这样对吗

未知の未涞
于2019-01-11 09:52 发布 700次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好家具计入固定资产 借方预付账款贷方银行 借方固定资产 贷方预付账款 其他应付款-友基
2019-01-11 10:13:05
如果采用一次摊销法下,领用是直接计入 借:费用科目 贷:周转材料--低值易耗品的
2018-04-08 13:09:24
你好,今后会取得发票入账吗?
2022-01-17 10:10:18
你好,按第一个来就可以的,你当月能使用了可以。
2022-01-14 10:02:11
你好,做了收入的,借主营业务成本贷周转材料。
2021-12-16 12:32:32
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