送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-01-10 22:40

您好,转入固定资产时,借;固定资产,10万元,贷:应付账款-供应设备公司名称,10万元。

zmj 追问

2019-01-10 22:41

请问发票回来的时候,又怎么做?

王雁鸣老师 解答

2019-01-10 22:44

您好,发票回来后,借:固定资产,10万元,应交税费-应交增值税-进项,1.6万元,贷:预付账款,5万元,现金或者银行存款等科目,6.6万元。同时,借;固定资产,负数10万元,贷:应付账款-供应设备公司名称,负数10万元。

zmj 追问

2019-01-10 22:47

可是入金蝶软件,不知道怎么红冲原来的

王雁鸣老师 解答

2019-01-10 22:48

您好,如果是金蝶财务软件处理的话,收到发票后,借:应付账款-供应设备公司名称,10万元,应交税费-应交增值税-进项,1.6万元,贷:预付账款,5万元,现金或者银行存款等科目,6.6万元。 
这样操作就行了。

zmj 追问

2019-01-10 22:50

好的,谢谢!

王雁鸣老师 解答

2019-01-10 22:53

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,转入固定资产时,借;固定资产,10万元,贷:应付账款-供应设备公司名称,10万元。
2019-01-10 22:40:29
需要安装,借:在建工程 贷:银行存款 直接购入设备,不需要安装 借:固定资产 应交税费 贷:银行存款
2020-07-14 11:41:57
您好 借:在建工程 100%2B3=103 借:应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:银行存款 116 借:在建工程 6 贷:工程物资 6 借:在建工程 4.98 贷:应付职工薪酬 4.98 借:固定资产 113.98 贷:在建工程 103%2B6%2B4.98=113.98
2020-04-01 08:22:54
你好 1 借 在建工程106 应交税费--应交增值税进项税 14.3 贷 银行存款 120.3 2 借 在建工程 10 贷 原材料15 应付职工薪酬 5 3 借 固定资产 121 贷 在建工程 121 4 年限总和法折旧 第一年=(121-4)*5/15/12*4=13 第二年=(121-4)*5/15/12*8%2B(121-4)*4/15/12*4=36.4 第三年=(121-4)*4/15/12*8%2B(121-4)*3/15/12*4=28.6 第三年=(121-4)*3/15/12*8%2B(121-4)*2/15/12*4=20.8 第三年=(121-4)*2/15/12*8%2B(121-4)*1/15/12*4=13 第六年=(121-4)*1/15/12*8=5.2 平均年限每年折旧 第一年=(121-4)/5/12*4=7.8 第二年到第五年=(121-4)/5=23.4 第六年=(121-4)/5/12*8=15.6 利润差额就是每年的折旧差额。
2023-12-12 22:51:00
你好! 你的思路是对的 会计是这么做账的
2019-01-01 10:30:51
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