老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,总固定资产原值是10万,以前账上转让固定资产原值是1万的分录是时 借:应收账款8000,贷:固定资产8000,导致现在账面上的固定资产原值92000,但是自制的表格上的原值是10万,这个账面与表格账面去一直呢?
答: 你好,这个是中间固定资产处置了吗。
老师你好,固定资产原值=固定资产原价固定资产净值=固定资产原值 - 累计折旧固定资产账面价值=固定资产原值 - 累计折旧 - 固定资产减值准备请问固定资产账面余额=什么?
答: 固定资产账面余额是指固定资产科目在账面上的实际余额,它反映了企业购置固定资产时所支付的实际成本,包括固定资产的买价、运杂费、安装费等。这个余额通常不会随着时间的推移而改变,除非有新的固定资产被购置或者旧的固定资产被处置。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
把固定资产卖了收到的钱是可以计入应收账款吧?(第2步)1.借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产2.借:银行存款/应收账款贷:固定资产清理应交税费—应交增值税-销项税额3.借:固定资产清理贷:资产处置损益
答: 你好,如果卖固定资产的款项没有收到,是可以通过应收账款核算的


繁 华 追问
2019-01-10 19:36
方老师 解答
2019-01-10 20:35