送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-01-10 18:28

您好,一般情况下,可以先抵扣,再做进项转出处理就行了。

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相关问题讨论
您好,一般情况下,可以先抵扣,再做进项转出处理就行了。
2019-01-10 18:28:27
你好!你的意思是2019年1月拿回来冲红,当月红字发票作废了,就这张红字发票没有开出来?现在想重开?
2019-08-03 22:24:10
你好,需要针对红冲错误的,开具一张正数发票。
2023-06-01 10:26:06
你是购买方么,那发票退回去,填写申报表的时候不算这个
2019-04-23 14:41:26
在发票上备注一下吧,应该没有问题
2017-01-16 22:26:15
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