送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-01-10 17:27

退回的话,你就在本季度冲减收入

smile 追问

2019-01-10 18:36

借:以前年度损益调整(去年收入数)

应交税费——应交增值税——销项税额

贷:应付账款(银行存款)

借:库存商品 贷:以前年度损益调整

借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
这样做分录吗?

辜老师 解答

2019-01-11 08:59

你是本期退回的,你直接冲减本期收入就是了

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个是减半退回来的还是延期交税?
2022-04-29 09:16:14
新年好,是的,是需要这样操作的
2022-02-08 13:56:26
你好,借预付账款贷,银行存款 按月分摊。 借管理费用贷,预付账款1万, 借银行存款贷,预付账款1000。
2022-03-31 14:33:56
借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。 季度末的那个月,借应交税费应交增值税,贷营业外收入。
2022-02-14 09:22:02
你好; 是不是因为你们弥补了亏损 所以你们 计提的数据 与你 系统的不一致; 你核对下
2022-04-11 14:13:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...