- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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可能有的单位是应付,有的是预付,如果应付与预付下面有同一个,个人建议抵消掉
2015-12-14 10:37:57

你好,借支计入其他应收款的
如果是预付工程应付款项,计入预付账款的
2018-03-28 09:28:12

您好
请问您支付了款项么
2020-01-11 10:24:24

你好,个人建议用第一种
预付没有取得发票,计入预付账款核算,取得发票计入在建工程,同时冲销预付,完工了转为固定资产
2017-07-20 10:01:33

你好,建议分录,借:其他应付款64154,贷:银行存款64154
2019-04-22 08:53:48
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