送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-10 10:09

发生福利费是计提后直接列入费用一福利费

明天 追问

2019-01-10 10:11

就是说发生福利费先计提后才能列费用

暖暖老师 解答

2019-01-10 10:13

是的,可以发生时直接计入费用

明天 追问

2019-01-10 10:15

糊涂了,就是说计提也行,不计提也行呗,只是福利费标准不超就行呗

暖暖老师 解答

2019-01-10 10:18

是的,福利费可以计提,也可以不计提,发生时直接计入费用

明天 追问

2019-01-10 10:21

老师,那计入应付职工薪酬科目下的福利费是怎么回事

暖暖老师 解答

2019-01-10 10:22

关于职工福利是工资的一部分,比如年货

明天 追问

2019-01-10 10:24

老师,那算平均工资时包括福利费

暖暖老师 解答

2019-01-10 10:33

包含着,这事工资的一部分

明天 追问

2019-01-10 10:38

老师,年度应付职工薪酬那张表,如果福利费不计提那就不往里填

暖暖老师 解答

2019-01-10 10:43

是的,不计提就不需要填写

明天 追问

2019-01-10 10:44

那不计提的福利费也算平均工资

暖暖老师 解答

2019-01-10 10:46

只要实际发生计算福利费

明天 追问

2019-01-10 10:48

回答的不明

明天 追问

2019-01-10 10:49

我没说明白,我的意思是平均工资包括直接列费用的福利费

暖暖老师 解答

2019-01-10 11:07

包含计入功夫职工薪酬-应付福利费部分

明天 追问

2019-01-10 11:09

那福利费也包括在计提社保的基数

暖暖老师 解答

2019-01-10 11:10

是的,再应付职工薪酬里的就计算基数

明天 追问

2019-01-10 11:11

福利费不也是根据工资计提的吗?那包括在内不是标准不一样

暖暖老师 解答

2019-01-10 11:18

每一个人的社保基数不同

明天 追问

2019-01-10 12:04

老师还是没明白,拿发票报销的福利费也计在工资里做为社保计提基数

暖暖老师 解答

2019-01-10 12:07

不是!那种集体性质的

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相关问题讨论
发生福利费是计提后直接列入费用一福利费
2019-01-10 10:09:14
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-09-29 16:14:33
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-04-15 16:50:27
需要计提,不能直接计入管理费用科目。
2018-05-24 14:37:14
你好! 可以的 不用调整的
2018-10-07 15:22:51
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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