老师,上个月开了增值税专票,并且已经抵扣申报,但这个月又冲红了,销项要转出吗?附加税怎么处理呢?
燃酿
于2019-01-10 09:17 发布 1450次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,红冲做销项税额负数,而不是转出
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
附加税按实际需要交纳的增值税计算就是了
2019-01-10 09:19:12

你好 ; 你红冲不是 去红冲原来的 蓝字发票吗? 怎么会信息有差役了
2021-09-07 17:05:38

纳税申报的时候红字发票填写负数
2021-08-27 12:07:51

你好!建议你等到有销项的时候再冲红。
2019-02-25 10:14:16

你好,不用申报作废的,你们待会自己开红字信息表,然后对方给你开红字发票,你下个月申报的时候进项转出就行。
2022-08-09 09:47:40
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