送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-10 09:19

你好,红冲做销项税额负数,而不是转出
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目
附加税按实际需要交纳的增值税计算就是了

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你好,红冲做销项税额负数,而不是转出 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 附加税按实际需要交纳的增值税计算就是了
2019-01-10 09:19:12
你好 ; 你红冲不是 去红冲原来的  蓝字发票吗? 怎么会信息有差役了   
2021-09-07 17:05:38
纳税申报的时候红字发票填写负数
2021-08-27 12:07:51
你好!建议你等到有销项的时候再冲红。
2019-02-25 10:14:16
你好,不用申报作废的,你们待会自己开红字信息表,然后对方给你开红字发票,你下个月申报的时候进项转出就行。
2022-08-09 09:47:40
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