送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-01-09 22:27

您好,在账务上,直接做借:应交税费-应交增值税,或者应交税费-未交增值税等科目,贷:现金或者银行存款,这样就行了。

22级保过协议班王慧赟 追问

2019-01-09 22:30

等退回来做相反的分录就可以了吗?

王雁鸣老师 解答

2019-01-09 22:30

您好,是的,等退回来做相反的分录就可以了。

22级保过协议班王慧赟 追问

2019-01-09 22:37

老师,还想请教一个问题,附加税在年末可以留有余额吗?需要做结转吗?

王雁鸣老师 解答

2019-01-09 22:42

您好,附加税在年末可以留有余额,一般情况下,如果是借方余额,最好做结转,如果是贷方余额,是正常的。

22级保过协议班王慧赟 追问

2019-01-09 22:43

好的,谢谢老师!

王雁鸣老师 解答

2019-01-09 22:45

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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您好,在账务上,直接做借:应交税费-应交增值税,或者应交税费-未交增值税等科目,贷:现金或者银行存款,这样就行了。
2019-01-09 22:27:16
你好,被重复扣除,是怎么回事?是申报系统里吗
2019-01-06 23:54:19
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,这个的话  你等于说,是账上扣了两次吗,就是正常 借 管理费用 贷银行存款,这个的
2024-08-12 10:49:55
作废的发票不做分录,红字发票红冲原来的分录就可以
2019-09-20 20:24:20
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