卖的时候合同约定是A商品3000元,但是后来供货的时候改成了A+或者是B商品(同一商品,规格型号更高的),然后A+或者B商品我的采购价4000,但是我卖的时候还是按3000收款开票的,就是问是我现在报增值税是不是要把这1000的差价也报(按视同销售来报)
秋水
于2019-01-09 13:57 发布 645次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你少开了发票,需要按4000报增值税,1000做无票收入
2019-01-09 14:17:29

这个实际是一样只是交易习惯,所以这个规格不一样?这样吗 ,这个最好是保持一致比较好,这个不一样有风险,
2020-08-04 15:17:43

同学你好
对的
这个有效的
2022-02-10 12:46:31

你好,意思就是有些税目使用13%增值税,有一些使用9%增值税
2019-05-24 16:40:39

您好,可以相互抵扣的
2020-07-15 15:51:03
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