送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-09 12:55

同学 您好 
请问您是单位开出的发票么

ID 追问

2019-01-09 12:58

我们是购买方

bamboo老师 解答

2019-01-09 12:59

这个测绘费是您单位购买的对方服务么 多长期间的

ID 追问

2019-01-09 17:40

老师,这个是上个月我们公司分包给这家公司做的

bamboo老师 解答

2019-01-09 17:42

那到时候接受劳务这方的发票是以您单位名义开出去问对方收款么

ID 追问

2019-01-09 20:07

老师,能说一下,两种不同的情况的做帐吗?具体我这边还需要问一下老板。

bamboo老师 解答

2019-01-09 20:14

如果到时候您单位开票给对方的话 这发票可以计入主营业务成本  
如果不是您单位开票给对方的话 可以计入管理费用等

ID 追问

2019-01-09 21:00

具体分录直接 做  借:主营业务成本   贷: 银行存款 吗?

bamboo老师 解答

2019-01-09 21:04

如果您是单位开发票确认收入 收到这张发票可以这么写分录 如果是一般纳税人 您还可以抵扣进项

ID 追问

2019-01-09 22:14

那就是  
借:主营业务成本  
       应交税费--增值税(进项) 
贷: 银行存款  
对吧

bamboo老师 解答

2019-01-09 22:15

您的分录书写正确

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相关问题讨论
同学 您好 请问您是单位开出的发票么
2019-01-09 12:55:40
这应该进你的主营业务成本 应该是借主营业务成本贷,银行存款
2019-01-09 13:41:23
这是你们的成本核算,计入主营业务成本
2019-01-09 13:24:42
借成本费用 贷银行存款
2019-01-09 12:34:53
你们确认收入就可以了啊
2019-01-09 11:58:50
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