送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-09 12:55

同学 您好 
请问您是单位开出的发票么

ID 追问

2019-01-09 12:58

我们是购买方

bamboo老师 解答

2019-01-09 12:59

这个测绘费是您单位购买的对方服务么 多长期间的

ID 追问

2019-01-09 17:40

老师,这个是上个月我们公司分包给这家公司做的

bamboo老师 解答

2019-01-09 17:42

那到时候接受劳务这方的发票是以您单位名义开出去问对方收款么

ID 追问

2019-01-09 20:07

老师,能说一下,两种不同的情况的做帐吗?具体我这边还需要问一下老板。

bamboo老师 解答

2019-01-09 20:14

如果到时候您单位开票给对方的话 这发票可以计入主营业务成本  
如果不是您单位开票给对方的话 可以计入管理费用等

ID 追问

2019-01-09 21:00

具体分录直接 做  借:主营业务成本   贷: 银行存款 吗?

bamboo老师 解答

2019-01-09 21:04

如果您是单位开发票确认收入 收到这张发票可以这么写分录 如果是一般纳税人 您还可以抵扣进项

ID 追问

2019-01-09 22:14

那就是  
借:主营业务成本  
       应交税费--增值税(进项) 
贷: 银行存款  
对吧

bamboo老师 解答

2019-01-09 22:15

您的分录书写正确

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相关问题讨论
同学 您好 请问您是单位开出的发票么
2019-01-09 12:55:40
借:银行存款 贷:应交税费—应交个人所得税
2024-02-13 23:17:49
贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好 借周转材料 贷银行 
2020-12-02 17:23:09
同学您好,可以参考服务业的实操操作,如收入,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬等
2023-05-15 23:24:05
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