预收了1万块钱,当时会计做到应付账款里了,现在给对方开发票了,开了3万。会计分录:借:应付账款1万,应收账款2万。贷:主营业务收入,应交税费。这样做对不对

未来不是梦2
于2019-01-09 11:42 发布 678次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,你参考下
预付房租超过一年的,可以先计入“长期待摊费用”,然后按期分摊。
付房租时
借:长期待摊费用--房租
贷:现金(银行存款)
分摊费用
借:管理费用(或销售费用、制造费用等科目)--房租
货:长期待摊费用--房租
2、预付房租在一年以内的,如果需要分摊,可以先计入“其他应付款”,然后按期分摊。
付房租时
借:其他应付款--房租
贷:现金(银行存款)
分摊费用
借:管理费用(或销售费用、制造费用等科目)--房租
货:其他应付款--房租
3、预付房租在一年以内的,按照会计准则规定,可以一次性摊销
2024-03-18 22:36:30
是的,这样的应收应付对冲是合法的。只要符合会计原则,按照正确的会计凭证,正确填写发票,并且规范记录账务,就可以完成应收应付对冲。
2023-03-08 17:23:26
您好
这样账务处理正确的
2022-04-10 17:10:30
暂估就是不考虑增值税。可以的,可以这么做的。
2025-09-02 18:57:00
你好,那你就借营业外支出贷应收账款。
2022-06-07 10:05:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


