单位12月份发票不够,账面做了未开票收入,19.1月份冲红,开具实体发票,那申报12月份印花税的时候这笔账面未开票收入要申报吗
天天向上
于2019-01-09 10:38 发布 586次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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这个印花税是根据你们合同缴纳。
2019-01-09 10:41:23

你好,按购销含税金额计算印花税
2018-09-28 20:51:46

您好
如果合同签订的时候只有收入金额 就按收入申报 如果价税合计签订 就按价税合计申报
实际工作中 都根据发票收入申报
2019-01-13 11:33:49

你好,要申报印花税的
2018-12-13 12:21:35

就是说这个算逾期申报了?我填所属期是还是填一月份的了?
2019-04-10 09:10:27
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